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balance de comprobacion urgente

hola a tod@s he estado mirando el diario y acotando las fechas al igual que el balance de comprobacion y no tengo ningun asiento descuadrado, puede haber otro motivo el cual me descuadre, mi programa contable es visual conta por favor me puede decir alguien que puedo hacer, Gracias por adelantado.

Hola, desconozco el programa, pero ¿has calculado las diferencias de cambio?
En tu lugar, emitiría un balancete a mitad de ejercicio y lo comprobaría y si está todo bien, luego hasta el 3er trimestre, de esa forma puedo verificar el período donde se origina la diferencia. Y los últimos 3 meses, los agregaría de a uno.
Quizás modificaron el plan de cuentas (dando de baja alguna cuenta) y afecta asientos que la utilizaban, en algunos programas, hasta que no vas a los asientos de ese mes no te reporta el error.
Todo esto en el ámbito de las suposiciones y con la intención de colaborar.

LO QUE HE EHCHO ES SACAR UN BALANCE DE COMPROBACION DEL MES EN EL QUE DA EL DESCUADRE Y UN DIARIO DEL MISMO MES EL DIARIO ESTA BIEN Y EN EL BALANCE DE COMPROBACION LA SUMA DE PROVEEDORES 400 DA LO MISMO QUE EN EL DIARIO PERO LA SUMA DE LA CTA 600 NO DA LO MISMO ES DECIR EJEMPLO:
DIARIO
DEBE 122604.07 HABER 122.604.07 DE LOS CUALES CORRESPONDEN 49.879.01 A LA CTA 601.1 Y 7.981.58 A LA CTA 472.1
BALANCE DE COMPROBACION
EN SALDO ACREEDOR APARECE 57859.66 LA SUMA DE LAS DOS CUENTAS
Y EN SALDO DEUDOR APARECE LOS 7981.58 DE LA CTA 472.1 Y 48768.54 DE LA CTA 601.1
POR FAVOR ALGUIEN SABE DECIRME QUE PUEDE ESTAR PASANDO AHI.
POR FAVOR AYUDARME, GRACIAS POR ADELANTADO.

Tiene que haber algún error en algún lado, ya que por el principio de partida doble, los asientos deben cerrar.
Verifica el mayor de la cuenta 601.1 si no hay algún error de imputación, ya que quizás sólo te fijas en los que son contracuenta de proveedores. Pienso que haciendo el mayor tiene que saltar el error.
Dicha diferencia de aprox 1,111 tiene que estar repercutiendo en otro lado

O puede que tu programa tenga algún pequeño fallo en la impresión del balance.
O, incluso, si el balance lo defines tú, puede que te falte algún detalle.
¿Has preguntado al servicio técnico?

COMO SI LO DEFINO YO , O ESTA BEIN DETALLADO NO LO ENTIENDO.

hola buenos días, lo que hecho es borrar todos los asientos del mes en que esta descuadrado lo he vuelto hacer y sigue saliendo lo mismo antes de borrar me descuadraba 1110.47, despues de borrar todos los asientos seguia descuadrando -1110.47 en compra de materias primas sin haber ningun asiento esto es del mes de enero el primer mes, que puede ser.

Hay programas que te permiten "parametrizar", "dibujar" o "componer" el balance.
Indicando las cuentas o grupos, dónde van, y todo ese tipo de cosas.

Igual es del asiento de apertura.

hola gracias a todos lo tengo resuelto, era cosa del programa, me estaba volviendo loca de verdad, lo que tenia que hacer era una regeneracion de saldos acumulados, por dios que alivio de verdad, ahora otra cosita que asientos se deben hacer para el cierre del ejercicio, muchas gracias.