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RECARGO DE EQUIVALENCIA

HOLA

COMO SE CONTABILIZA UNA FACT CON RECARGO DE EQUIVALENCIA??
TENGO UAN DIFERENCIA EN EL IVA, Y CREO Q SE DEBE A UN ERROR CON ESTAS CUENTAS..
GRACIAS

LO PRIMERO SERIA SABER SI LA FACTURA ES EMITIDA O RECIBIDA.
SI LA FACTURA ES RECIBIDA Y LA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE RECARGO EL APUNTE SERIA:
DEBE: COMPRAS
DEBE: H.P. IVA PORTADO REGIMEN GENERAL (16%)
DEBE: H.P. IVA SOPORTADO RECARGO DE EQUIVALENCIA (4%)
HABER: PROVEEDOR O ACREEDOR
SI LA FACTURA ES EMITIDA:
HABER: VENTAS O CUENTAS DEL GRUPO 7
HABER: H.P. IVA REPERCUTIDO REGIMEN GENERAL (16%)
HABER: H.P. IVA REPERCUTIDO RECARGO DE EQUIVALENCIA (4%)
DEBE: CLIENTE O DEUDOR
SALUDOS

MUCHAS GRACIAS, LO HE ENTENDIDO PERFECTAMENTE CON TU EXPLICACION.
SOLO TENEMOS FACTURAS EMITIDAS.
USO LA CUENTA 477.16 Y LA 475.4 ES CORRECTO?
PORQUE EH VISTO UNA SUBCUENTA QUE LO TIENE EN CONJUNTO.
SABES COMO PUEDO LOCALIZAR SI ALGUNA FACT NO ME HA CALCULADO BIEN EL IVA??
MUCHAS GRACIAS

LA CUENTA DE RECARGO DE EQUIVALENCIA TIENE QUE SER 477.4 AL ESTAR INCLUISO EN IVA REPERCUTIDO Y NO EN ACREEDOR POR IVA (475) QUE SOLO RECOJE LA LIQUIDACION AL FINAL DE CADA PERIODO DE LIQUIDACION SI FUERA A FAVOR DE HACIENDA O (470) SI FUERA A FAVOR DE LA EMPRESA.

PARA LOCALIZAR SI ALGUNA FACTURA NO ESTA BIEN CALCULADA BASTA CON HACER EL SIGUIENTE CALCULO CON EL LIBRO DEL IVA:
BASE DEL LIBRO X 16% = IMPORTE IVA GENERAL
BASE DEL LIBRO(FACTURAS CON RECARGO) X 4% = IVA RECARGO

SI NO CUADRA DEBES ACOTAR POR PERIODOS MENORES HASTA ENCONTRAR EL ERROR

SALUDOS

EN CUANTO AL TENER CONTABLEMENTE TODO EL IVA REPERCUTIDO EN UNA SOLA CUENTA (POR EJEMPLO 477.1 (IVA REPERCUTIDO) ES TOTALMENTE CORRECTO, PERO MUCHOS PROGRAMAS INFORMATICOS TE PERMITEN HACER EL DESGLOSE POR TIPOS LO QUE FACILITAR ENCONTRAR ERRORES MAS FACILMENTE.

entonces crees que el error es por utilizar mal la subuenta?
En contaplus tengo las siguientes subcuentas, cual debo utulizar en el asiento de RE??

- 477.4 = Iva devengado 4%
- 477 .7 = iva devengado 7%
- 477. 16 = iva devengado 16%
- 477. 416 = iva repercutido 16% - RE 4%

Yo estaba haciendo el siguiente asiento :

700
477.16
475.4 .................... 430
Gracias por tu gran ayuda, es posible q este error es el q me este dando al diferencia de iva

PUEDES UTILIZAR CUALQUIER CUENTA DENTRO DEL GRUPO 477

OK UN MILLON DE GRACIAS
ENTONCES LA 475 PARA Q SE UTILIZARIA???? ES QUE LO HE VISTO EN ALGUN DOCUEMNTO Y NO LO TENGO MUY CLARO, CUAL ES LA DIFERENCIA DE USAR LA 475 A LA 477.4 RE??

ENTONCES PUEDO HACER ESTE ASIENTO NO?

700 ( VENTAS)
477 .16 ( IVA DEVENGADO 16%)
477. 4 ( IVA DEVENGADO 4 %)............................... 430 ( CLIENTE)

o he de crear una cuenta 477 que sea de RE????
perdona por tanta molestia pero tengo esa duda
gracias

YA TE HE EXPLICADO QUE LA CUENTA 475 ES PARA ANOTAR EL RESULTADO DE LA LIQUIDACION.
EN CUANTO AL ASIENTO QUE ME DETALLAS SERIA CORRECTO.

Un millon de gracias y perdona por las molestias , me has ayudao mucho.