Foro General de Contabilidad (España)

Debate general relacionado con el mundo de la contabilidad en España.

Compra tras un alquiler con opción a compra

Somos una pequeña promotora que hace un año que firmamos 5 contratos de alquiler con opción a compra para vender unas naves de una promoción.
Esos contratos han tenido su fianza, un depósito de garantía en efectivo al inicio y una renta mensual que ha tenido su IVA y su retención al 18%.
La pregunta es cómo hacer para considerar en la venta de la nave las cantidades contabilizadas como fianza, depósito y, sobre todo, la renta con su iva y su retención como cantidad entregada a cuenta del precio de la nave.

cobros de más de otros años en la cta. 437

hola tengo un par de cobros del 06 y 05 que nos hizo un cliente y hasta saber a qué correspondían se metio en la cta. 437, los he investigado y no tienen justificación e.d. me parece que están equivocados y como son de hace tiempo... el caso es que el anterior contable ahí me dejó ese importe en la 437, dónde me lo llevo para regularizar esta cuenta de una vez?

implicación fiscal de los importes dispuestos por los socios

vaya lio que tengo con esta cuenta!
vamos a ver los importes que van disponiendo los socios de una comunidad de bienes (que voy llevando a la 550) no tiene ninguna implicación fiscal? es decir no se incluyen en ningún impuesto?
contestadme por favor, gracias

Sueldos y Salarios

Buenas tardes;
Tengo una duda con respecto a la utilización de una cuenta para el registro del siguiente caso:
Hemos dado de alta a un trabajador en nuestra empresa, pero en realidad el trabajador no trabaja aquí, fue un favor para que él se diera de alta en la Seguridad Social. Nosotros no le pagamos pero si le hacemos la nomina, a la hora de registrar la nomina ha ido asi, como gasto en el Debe la cuenta 640 y en el haber he puesto (de momento) la 555 luego la 471.
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Sueldos y Salarios
a ¿?
a Organismos de la Seguridad Social Acreedores
--------------------30/xx-----------------

Retenciones de capital mobiliario

Buenas tardes.

Una persona física ha recibido prestado dinero de otra y al pagar intereses le ha retenido la correspondiente cantidad. ¿Qué debe hacer con ese dinero retenido? ¿Ingresarlo en hacienda sin más? ¿En que modelo ha de hacerlo?.

Muchas gracias a todos por echarme una mano

PERCEPCIONES S.S. POR BAJA LAB.AUTONOMO

Hola, pregunté el otro día si era correcto dividir la 550 en varias ctas (una por cada socio) para ponerle a uno de ellos lo que se ha cobrado por la cta.del banco de la empresa como percepciones de la seg.social por su baja médica; pero realmente tengo que hacer 550.1 a 572.0 ? para darle lo que le corresponde o la 550 es sólo para importes que vengas de la actividad de la empresa?
me es urgente, muchas gracias.

retencion 1%

Hola a todos. Soy autónomoen estimación directa simplificada y uno de mis proveedores, que está en módulos, me va a emitir una factura aplicando la retención del 1%. Mi pregunta es, sobre qué importe se aplica esta retención, ¿sobre la base imponible o sobre el total de la factura, es decir BI+IVA?.Esa retención yo la ingreso en Hacienda a través del modelo 110 pero y ¿no la recupero de ninguna manera?.
Gracias por la ayuda y un saludo a todos.

Renting

Hola, tengo una duda con un renting, de una fotocopiadora, desde hace 2 años, se esta contabilizando de en las cuentas:
170.0
472.16
572.0
Pero ahora se nos acabado este renting y vamos a empezar con otro renting pero quiero que me confirmeis la forma de contabilizarlo, porque creo que como lo estabamos haciendo hasta ahora no es correcto, porque además ahora con el nuevo plan general ya no es renting no? Pasaría a ser un Leasing?
Yo creo que deberia estar en una cuenta 621.0 de alquileres pero tampoco lo tengo claro.
Un saludo.
Gracias

Movimientos de la 642, AYUDA!!

La persona que llevaba antes la contabilidad, al hacer los asientos de las nóminas no usaba la 642 sino que al bruto de la 640, le quitaba el Irpf, la 476 y le quedaba el líquido a pagar; pero luego cuando se hace el pago de la Seg.Social en el banco, el importe pagado es mayor que el saldo acumulado en la 476;entonces, al contabilizarlo, lleva una parte a la 476(la que le corresponde de las nóminas) y la otra parte a la 642.
No entiendo muy bien eso, y no se si está bien, así queda la 642?Ése es el movimiento que tiene, y luego va a pérdidas y ganancias?

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