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IVA ABONO DE CHINOS

Buenos días,

tengo una duda pues actualmente un proveedor chino de mi empresa le hemos devuelto una mercancía defectuosa, éste nos ha abonado el dinero sin querer la recepción de la mercancía. Cómo debería contabilizarlo? Tengo que hacerlo constar en el modelo complementario del IVA? Debo enviarselo de todas maneras?

Gracias

PD: Es un poco urgente así que os agradecería que alguien me contestara... Mil gracias

Supongo que el proveedor chino os habrá hecho llegar un documento soporte de esa devolución, bien sea una nota de credito o un abono.
Yo lo metería como una devolución de compras a la cuenta 608.

Gracias por contestarme! tengo otra pregunta: la repercusión en el IVA como iría? pues cuando yo exporto no cobro ningún Iva, entonces simplemente lo contabilizo como una devolución sin IVA , o hago como si lo hiciera en españa¿?

Gracias

Yo lo contabilizaria de la 400 a la 608 directamente

Gracias, así lo haré.