retencion 1%
Enviado por beatrizlp el Jue, 02/10/2008 - 09:15
Hola a todos. Soy autónomoen estimación directa simplificada y uno de mis proveedores, que está en módulos, me va a emitir una factura aplicando la retención del 1%. Mi pregunta es, sobre qué importe se aplica esta retención, ¿sobre la base imponible o sobre el total de la factura, es decir BI+IVA?.Esa retención yo la ingreso en Hacienda a través del modelo 110 pero y ¿no la recupero de ninguna manera?.
Gracias por la ayuda y un saludo a todos.
Tu proveedor si se encuentra
Tu proveedor si se encuentra en las condiciones de estar obligado a a practicarse la nueva retención por IRPF del 1%, la deberá calcular sobre la base imponible de la operación, es decir, la misma sobre la que se calcula el IVA.
Esta retención deberás efectivamente ingresarla a Hacienda por medio del mod. 110 trimestral.Dicho ingreso viene a compensar el menor pago que has hecho sobre la factura de tu proveedor.
Muchas gracias Petrus.
Muchas gracias Petrus.