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Mod 110 y 300

Hola, tengo una duda sobre la presentacion trimestral de modelos. Yo me di de alta como profesional(ingeniero) y en la AEAT me dijeron que sobre lo q yo facturaba debía presentar el mode 300 trimestralmente y el 390 anual; pero al revisar el mod 036 con el cual me di de alta, al ayudarme ellos a rellenarlo marcaron la una opcion que segun "Satisface redimientos diferentes de actividades profesionales,...(...)sujetos a retencion (mod 110 ó 111)" y marcaron SI; entonces mi pregunta es ¿debería realizar ademas del mod 300 el 110???muchas graciassss.

ME PARECE QUE TIENES QUE HACER EL MODELO 110 PUES EN LAS FACTURAS QUE TENDRAS QUE HACER TIENES QUE HACER RETENCIONES.

UN SALUDO

Y si no he realizado el modelo 110; y he realizado el 300, que ocurre??Es q en la AEAT cuando le dije qué debia hacer a partir de ahora me dijeron que el mod 300, y el 110 no sé ni lo que es
Si me podeis orientar...
Gracias

SI CUANDO TE HAS DADO DE ALTA Y EN HACIENDA TE HAN MARCADO EL MOD. 110 TINES LA OBLIGACION DE HACERLO PUES TIENES QUE TENER LAS FACTURAS CON LA RETENCION CORRESPONDIENTE.

SI NO LO HAS REALIZADO Y HACIENDA LO DETECTA TIENES SANCION ECONOMICA.

LO COMPROBARIA POR EL MODELO 036 O 037 Y SI LO TENGO MARCADO HARIA UNA DECLARACION FUERA DE PLAZO.

Hola, me han ingresado el Iva del año 2007, que salió a devolver. Pero tras una pequeña comprobación o inspección, resulta que me han devuelto menos de lo declarado y ahora tengo que contabilizarlo junto con intereses de demora a mi favor.
Como debo hacerlo?

Gracias.

PERDONAR ,PERO CREO QUE OS ESTAIS LIANDO.
EL MODELO 110 ES PARA DECLARAR LA RETENCION DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PROFESIONALES, EN EL CASO DE TE FACTUREN PROFESIONALES Y EN LA FACTURA LES APLIQUEN RETENCION ( QUE TU DEJAS DE PAGARLES A ELLOS,PARA INGRESARLA EN HACIENDA)( ARQUITECTOS, DELINEANTES, ETC....)
POR MEDIO DE ESTE MODELO INGRESARIAS EN HACIENDA LA RETENCION QUE LES HAYAS PRACTICADO EN LAS FACTURAS.
EN EL CASO DE ESTO NO HUBIERA OCURRIDO Y COMO EN EL 036 SE MARCO DICHA CASILLA, DEBERAS PRESENTAR EL MOD. 110 NEGATIVO, PERO DEBES PRESENTARLO AUNQUE SEA FUERA DE PLAZO.-
SI NO ES TU CASO EL QUE VAYAS A RECIBIR FACTURAS DE OTROS PROFESIONALES CON RETENCION Y QUE NO TENGAS TRABAJADORES, DEBERAS PRESENTAR UNA MODIFICACION DEL MOD. 036/037 DANDO DE BAJA ESA OPCION ( CON OTRO MODELO 036/037) Y CON ESTO ACABARA TUI OBLIGACION DE PRESENTAR EL 110/111.
MAS ADELANTE, SI EXISTIERAN ESAS FACTURAS PODRAS VOLVER A DARTE DE ALTA EN EL TRIMESTRE EN QUE ESTO OCURRA.
MI CONSEJO ES QUE SI EN ESTE 3 TRIMESTRE NO LO HAS PRESENTADO, PRESENTALO NEGATIVO O POSITIVO. Y LUEGO DATE DE BAJA EN ESTE MISMO MES DE OCTUBRE CON FECHA 30.09., PUESTO QUE PARA LAS MODIFICACIONES DEL 036/037 HAY UN MES DE PLAZO Y YA NO TENDRAS LA OBLIGACION, SI REALMENTE NO LA TIENES PARA EL PROXIMO TRIMESTRE. ESPERO HABERTE ACLARADO ALGO MAS.SALUDOS