Foro General de Contabilidad (España)

Debate general relacionado con el mundo de la contabilidad en España.

COMUNIDAD DE VECINOS

somos 8 vecinos nuevos de un edificios de propiedad horizontal y hemos decido llevar nosotros mismo el tema de la contabilidad de la comunidad, hemos ya constituido la misma con los tramites pertinentes, y tenemos que empezar a hacer los apuntes relativos que van surgiendo, mi pregunta es, existe un plan especial para esta, que cuenta debo usar o adaptar refiriendome a cada uno de los vecinos en sus aportaciones de las cuotas, gracias

Liquidación Disolución

Buenos días tengo una cuestión que exponer a ver si alguien me pasa un cable.;)

En el balance de liquidación me queda la amortización acumulada y parte del inmovilizado que no he podido vender, sería correcto dejar estas cuentas en el balance de liquidación que se ha de presentar al notario?

Gracias.

Un saludo.

CONTABILIZAR EL GASTO DE REPARACION DEL VEHICULO DEL GERENTE

Tengo una pequeña duda para contabilizar la reparación de un vehículo.
Mi duda es que el vehículo es propiedad de la empresa, es un vehículo de alta gama y solamente es utilizado por el Gerente de la empresa. Por lo que el gasto reparación se ha abonado a través de la empresa y la factura se ha confeccionado a nombre de la empresa, ¿donde lo contabilizamos?. En la cuenta 622, en la 678 o lo llevamos a la cuenta de socios 553. O es posible a otra cuenta.

Saludos,
Elias.

CONTABILIZAR EL PROYECTO DE UNA OBRA.

Hola, mi duda es la siguiente. Actualmente en mi empresa estamos con una obra para el inicio de una nueva actividad, tengo claro que el proyecto de la obra, lo contabilizamos en la cuenta 231 (construcciones en curso). Pero mi duda es la contrapartida, la contabilizamos en la cuenta 410 (por el servicio de confeccionar el proyecto) o en la 523 (como proveedores de inmovilizado, al aumentar el valor de la obra).

Saludos,
Elias.

VENTA DE UN INMUEBLE

Buenos Días,

Una S.L. que no se dedica al sector inmobiliario hace 4 años adquirió un inmueble dedicado a la explotación de su negocio. Con fecha de este año, ha vendido el mismo. Ambas operaciones se han sometido a IVA. Una vez determinado el valor actual del vuelo (descontando amortizaciones), sumando a este el valor del suelo no amortizable y restando a ambos conceptos el valor de la venta, calculo el importe de los beneficios obtenidos por dicha enajenación. Ahí va la pregunta:
1.) sobre estos beneficios, ¿tributan tanto el impuesto sobre plusvalías como el Impuesto de Sociedades?
2.) Como funcionan las deducciones sobre IS por reinversión?

contabilizar compensación pérdidas ejercicios anteriores

Al hacer el asiento de distribución de beneficios del ejercicio 2006, que compensa pérdidas de ejercicios anteriores, me he dado cuenta que el anterior contable, no había creado la cuenta 121 correspondiente a los tres últimos años que hubo pérdidas, sino que las había compensado directamente con reservas voluntarias.
Mi pregunta es: ¿puedo en este ejercicio crear las cuentas 12102003,12102004,12102005 contra la 117 reservas voluntarias, deshaciendo lo que se había hecho anteriormente y poder despues compensar los beneficios del año anterior con dichas cuentas? Muchas gracias.

Cesión forzosa

Muy buenas, por favor ¿podríais intentar resolverme esta duda?.Una empresa cede parte de un terreno de su propiedad al ayuntamiento para que este ponga una torre de luz. No es una expropiación es una cesión, donde el Ayuntamiento le paga una miseria. Ese asiento ¿cómo se contabiliza?.

Gracias por anticipado y un saludo.

facturas del trimestre pasado

Hola otra vez

Estoy preparando los impuestos de este trimestre, y para mi sorpresa me han traido ahora facturas de fehca de junio pagadas eso si en julio o pendientes de pago aun. Al contabilizarlas con su fecha de facturacion de junio no me entra en el modelo del 3º trimestre que estoy haciendo ahora para deducirme el iva. ¿que puedo hacer? puedo cambiar la fecha de facturacion para que sea 1 de julio?

gracias!

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