Foro General de Contabilidad (España)

Debate general relacionado con el mundo de la contabilidad en España.

Terminología y otras yerbas...

Hola, mi nombre es Pamela, soy estudiante de Administración y estoy realizando una investigación para saber cuáles son las diferencias de terminología en Contabilidad entre España y Uruguay. Les recomiendo que miren por ejemplo un programa contable uruguayo que se vende tanto aquí como allá, www.zureo.com, así me podrán decir en qué puntos coincidimos y en cuáles no.
Esperando una prona y satisfactoria respuesta, les saluda atentamente,
Pamela Román

NOVEDADES en la web . Enlaces

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Descuedre de cta.

Ante todo buenos días y gracias de antemano por vuestra ayuda.

He recibido una factura de un proveedor por importe de 150,00 €. , y un escrito en el que me da su Nº de cuenta bancaria y dice que si hago el pago antes de diez días me puedo hacer un 10% de descuento.
Yo le hago el pago con su 10% de descuento es decir 135 €. Y ahora el saldo de la cuenta de proveedor no la tengo cuadrada, ya que tengo los 15 €. De diferencia que no le he pagado. ¿Cómo puedo cuadra la cuenta, ya que el no me manda factura de abono?

Gracias

Factura de Amsterdam con VAT

Hola a tod@s; tengo una factura de un proveedor de Amsterdam que incluye un 19% en concepto de VAT. ¿El tramtamiento contable y fiscal es el mismo que si se tratara de una factura emitida en España? Es la primera vez que me encuentro con imposicion internacional y no tengo claro como tratarla.

¿que opinais?

NOVEDADES en la web . Buscador y Suscripciones.

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Pagina web de la empresa al activo inmov.

Se quiere pasar al activo inmovilizado la pagina web que algunos trabajadores de la empresa han realizado, es una empresa de informatica. Haria el asiento del grupo 2 a la cuenta 731/732. Queria saber a que cuenta de inmovilizado iria y cómo se amortizaria.Gracias.

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

La empresa cierra con un beneficios de 50.000€ pero en ejercicios anteriores obtuvo pérdidas de 120.000 € que quedaron reflejadas en la cta. 121 sin más.
Como ahora existen beneficios y debo calcular el I.S. ¿son correctos los asientos a realizar al cierre del ejercicio (a 31 de diciembre)?

1º- calculo el 30% sobre las pérdidas a fin de dotar la cta. 4745 = 36.000,:
36.000€ (debe) de la cta. 4745 a la cta. 638

2º- calculo el impto. devengado sobre el beneficio obtenido (30% sobre 50.000=15.000€):
15.000€ (debe) de la cta. 630 a la cuenta 4745
(no hay retenciones ni ingresos a cuenta)

3º- Liquido el I.S.
15.000 (debe) de la cta. 630 a la cta. 638

¿Debo antes dotar a la reserva legal o antes debo liquidar las pérdidas?

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