Preguntas Frecuentes (España)

En este foro los administradores mueven aquellos temas del foro que más se repiten. Es un punto de obligada lectura antes de publicar nuevas preguntas.

Sabes algo cobros y pagos??? Necesito AYUDA!!!!

Saludos para todos en el foro :
Ante todo decir que no soy un especialista en contabilidad y necesito documentarme sobre el modulo de cobros y pagos ,asi que todo aquel que sepa o tenga alguna documentacion sobre el tema y desee ayudame , si las postea en este foro o me la hace llegar yo le estaria eternamente agradecido ,bueno recuerden que por sencilla que parezca una determinada informacion me puede servir de mucho....mucha suerte para todos y disculpenme si les pido mucho , perdonen la molestia!!!

Duda ctas 272 inter.diferidos y 553

Buenas, tengo 2 dudas con estas cuentas por si alguien me puede ayudar. La primera es sobre la cta 272 intereses diferidos y la pregunta es la siguiente: Tenemos una hipoteca con importe elevado y en la contabilidad al importe de la deuda situado en el grupo 17 le sumamos los intereses hasta el final del préstamo. Con lo que cada año iba utilizando las cuentas 17, 52, 272 y 66 pero con el nuevo plan veo que no aparece la cuenta 272 de intereses diferidos... entonces que hago con todo el importe que tengo todavía en la cuenta 272 si la hipoteca no me vence hasta el 2025 y hasta esa fecha pagaré intereses???

ADEUDO PRESTAMO

Hola, la empresa en la que trabajo tiene un préstamo des de hace ya unos 3 años. Hasta la fecha lo único que hacian era avisar a la gestoria de las cuotas. Mi pregunta es, los recibos que vengan ahora del banco con la cuota, las tengo que contabilizar, o tenemos que seguir avisando a la gestoria?.
Y si las tengo que contabilizar, al estar el préstamo hecho desde hace ya unos años, lo pongo como cuota:
D 520
D 663
H 572

Muchas gracias

PREGUNTA DE TEORIA CONTABLE

AL REALIZAR EL 390 ANUAL DE IVA, ME HE DADO CUENTA QUE EL SADLO DE LA 477 NO SE CORRESPONDE CON EL IMPORTE DEL LISTADO OFICIAL DE FRAS PERO SI CON EL SALDO DEL BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.

MI PREGUNTA ES , ES CORRECTO QUE ESTO SEA ASI? SEGUN LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA SI. PORQUE ES UN FUNDAMENTO DE LA CONTABILIDAD QUE EL RESULTADO CONTABLE NO TIENE PORQUE COINCIDIR CON EL FISCAL, HASTA AHI CIERTO. PERO YO PENSABA QUE UNA CUENTA DE MAYOR DE IVA SE COMPORTABA COMO EL RESTO DE CUENTAS DISMINUYENDO O AUMENTANDO SALDO SEGUN SEA CARGADA O ABONADA Y SU SALDO FINAL ANTES DEL CIERRE ERA JUSTO ESO CARGO -MENOS ABONOS.

Cuadre de fechas.

Resulta que, como es lógico contabilizo las facturas de proveedores según registro de entrada. Pero hay ocasiones en que me llegan los extractos del banco que justifican el pago de una factura antes que la propia factura. Entonces cuando hago el asiento en el libro diario, la fecha del asiento me cuadra con la fecha de entrada de la factura, pero la fecha de pago no me cuadra con la efectiva del banco, ya que el asiento sólo permite poner una fecha para la partida y la misma para la contrapartida.

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