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Factura de Amsterdam con VAT

Hola a tod@s; tengo una factura de un proveedor de Amsterdam que incluye un 19% en concepto de VAT. ¿El tramtamiento contable y fiscal es el mismo que si se tratara de una factura emitida en España? Es la primera vez que me encuentro con imposicion internacional y no tengo claro como tratarla.

¿que opinais?

Te la deberia haber hecho sin el IVA y tratarla como una operacion intracomunitaria. Si tu no estas dada de alta como operador intracomunitario, puede que por eso te halla cobrado el IVA (VAT).

Si ya no tienes posibilidad de arreglarlo, contabilizala por el total sin desglosar el IVA ni hacer la declaracion de operaciones intracomunitarias mediante el modelo 349.

Saludos

El proveedor te aplica el VAT (IVA holandés)seguramente porqué la operación se debe a:
-Se trata de un servicio efectuado en territorio holandés
-Se trata de un suministro de bienes en el que vosotos no os habeis identificado como empresa,facilitándole el CIF intracomunitario.
En tales casos, salvo que pidas nueva factura, o solicites la devolución al fisco holandés, no te quedará otra opción que incluir el VAT como mayor coste de la compra o servicio.

Gracias a los dos, petrus y hechicero, por haber respondido tan rapido (caray, que es sabado) Lo he entendido perfectamente. Efectivamente al hacer el 036 no me di de alta como operador intracomunitario.