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PROBLEMAS CON LA CUENTA 6710

HOLA, ESPERO QUE ME PODAIS AYUDAR. TENGO UNA EMPRESA QUE EN EL AÑO 2006 REFLEJABA EN SU CONTABILIDAD 146.06€ EN LA CUENTA 6710 PORQUE SE DIERON DE BAJA UNOS INMOVILIZADOS, CREO QUE FUE PORQUE LA ANTERIOR ASESORIA LOS AMORTIZARON MAL, LOS ASIENTOS SON LOS SIGUIENTES:
2829.6 (247.67)DEBE
229.6 (247.62) HABER
671.0 (0.05)HABER

2829.2 (492.14)DEBE
229.2 (350.39)HABER
671.0 (141.75)HABER

2827 (1179.92) DEBE
227 (1175.66)HABER
671 (4.26)HABER

EL IMPUESTO DE SOCIEDADES LO HIZO UN GESTOR QUE ME COMENTÓ QUE ESOS ASIENTOS ESTABAN MAL, ÉL LOS BORRÓ DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES DE FORMA QUE NO APARECIERON COMO PERDIDAS DEL INM.MATERIAL LOS 146.06€. COMO PUEDO ARREGLAR ESTA SITUACION ANTES DE HACER LOS LIBROS Y EL IMPUESTO DE SOCIEDADES DEL 2007????
GRACIAS ADELANTADAS POR TODO.

Perdona pero lo que hay reflejado no es una pérdida sino una ganancia contabilizada en una cuenta de gastos.

Si ese inmovilizado se dió de baja porque no existia ya en ese momento, y las cuentas 282 y 22 correspondientes están a 0 lo único mal es la cuenta en la que se abonó la diferencia (supongo que se amortizó de más) la cual no debiera ser la 671 sino la 771, pero el resultado sería el mismo.

Salvo que haya algo que no sepa, el problema está en que lo que no se ha puesto en el impuesto de Sociedades no es una pérdida sino una ganancia, o sea que no se ha pagado a Hacienda lo correcto.

Comprueba por favor los datos a ver si estoy errado.

NOTA: Dándole vueltas al tema me parece que el problema venía de años anteriores y lo que se hizo fue regularizarlo como se pudo.

gracias por la rapidez en contestar, yo he tenido problemillas con internet. supongo que lo intentaron regularizar, efectivamente debia de haberse puesto en la 771, contablemente, ¿como puedo arreglarlo?, lo tendre que arreglar en el 2007 porque los libros del 2006 ya se presentaron asi. ¿afectara en algo al impuesto de sociedades que el año pasado no se declarase?quiero decir, hay sancion si se dan cuenta de que en las cuentas anuales sale una cosa y en el impuesto de sociedades no se declaro?, bufff, estoy hecha un lio. gracias.

ME TEMO QUE ES ASÍ, PERO PUEDES HACER UNA COMPLEMENTARIA DEL I. SOCIEDADES O SIMPLEMENTE AL HACER EL I. SOCIEDADES DE ESTE EJERCICIO AÑADIRLO (YA SABE COMO HACERLO EL GESTOR) SI TE DESCUBREN Y LO HAS PAGADO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO NO CREO QUE EL TEMA SEA MUY GRAVE.

YO OPTARIA POR LA SEGUNDA YA QUE LA CANTIDAD ADEUDADA NO ES MUY IMPORTANTE, SERÍA EL 30% APROX. DE 140 EUROS O SEA 40 EUROS MAS O MENOS.

GRACIAS POR EL INTERES Y LAS SOLUCIONES QUE ME HAS DADO. EL PROBLEMON, ES QUE ESTE AÑO LO TENGO QUE HACER YO, ME REFIERO AL IMPUESTO DE SOCIEDADES, POR TANTO, DONDE DEBERIA DE AÑADIRLO? GRACIAS

Te lo digo de memoria, pero hay un lugar en el impuesto para añadir resultados extracontrables, por ejemplo gastos que están puestos en contabilidad y que no son deducibles, sirve para añadir ingresos o gastos que hay que añadir o deducir al resultado contable.

Si tengo oportunidad te diré exactamente donde es.

muchisimas gracias por el interes y por la gran ayuda. saludos