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retencion del 15%

Hola a todos

Tengo una factura pasada por el banco de una gestion notarial; en ella además del correspondiente importe hay una retención del 15% que disminuye el importe primero y que es el que el banco me carga, pero el notario extiende la factura a nombre de la empresa.
la pregunta es si esa retención que no pago al hacer efectivo la factura hay que contabilizarla como retención (4751) y posteriormente en la liquidación trimestral ingresarla en hacienda o es algo que ya hace el notario y solo contabilizamos el importe pagado

Gracias anticipadas por vuestras ayudas

Un saludo

Monty
Hola, vosotros debeis presentar en el trimestre el modelo 110 y pagar el importe del 15% de la retención.Por eso está descontado de la factura.

Hasta pronto. Mont

gracias monty, justo a tiempo

un saludo

hola me podeis decir como se raliza el asiento contable de una factura con iva y con retención del IRPF, no se como meter lo de la retención en el contaplus.

Muchas gracias

El asiento sería el siguiente:
(400/410)Importe total fra
(4751) Importe de la retención
a
(6...Cuenta de gasto)
(472)Importe IVA

Pero, cambiaste debe por haber, ¿no?

Perdona, es que al escribirlo no me dí cuenta de cómo quedaba colocado.
Sí, está cambiado.