CEF

 Este foro está permanentemente cerrado. Nos vemos en Facebook y Linkedin.

S.O.S "IVA"

Hola de nuevo, perdonar mi insistencia...

Veréis el caso es:

IVA repercutido 10.000 / IVA soportado 4.000 / IVA a compensar año anterior 2.000

Cómo lo reflejo en el asiento???

Yo lo he hecho así:

DEBE: 10.000 Repercutido

HABER: soportado 4.000
a compensar 2.000
HP acreedor por iva 4.000

Lo hago mal??? es que cada vez que intento arreglarlo, veo que lo estropeo más...

Por qué el profesor nos pone en la plantilla del asiento, 3 líneas en el DEBE y 2 líneas + 3 subcuentas en el HABER??? no lo entiendooooooooooooo.....

Gracias, de nuevo y espero no tener que molestaros más, pero, por favor...ayudarme a aclararme un poco!!!!

Tu exposición es un claro ejemplo de liquidación del mod. 300 trimestraldel IVA, con un saldo anterior pendiente de compensar.
El asiento, entiendo debe ser :

DEBE: 10.000 477-IVA repercutido
HABER: 4.000 472-IVA soportado
2.000 4700-H.P. deudor por IVA
4.000 4750-H.P. acreedora por IVA

De nuevo, muchisimas gracias, Petrus...

Como ves, más o menos es lo que yo tenía puesto, pero sigo sin entender por qué el profesor nos pone espacios para tantas cuentas...no lo entiendo!!! y eso es lo que más me está liando.

Ya sólo por curiosidad y sin ánimo de molestarte, por qué crees que en el DEBE hay espacio para 3 cuentas y en el HABER, para 2 + 3 subcuentas??? si le ves alguna explicación....

Gracias, de verdad.

Jania

No tengo la más mínima idea. Tendrás que esperar a que tu profesor se explique ....

GRacias, Petrus...intentaré aclararlo con él...porque la verdad es que me está liando ya demasiado el temita...
Qué difícil es esto de la contabilidad!!!! madre mia!!!!

Un saludo.