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Contabilizar perdidas

Hola a todos, supongo que mi caso es lo de lo mas normal, pero he estado tratando de encontrar una respuesta en el foro y no he conseguido encontrar algo convincente.
La cuestion es que mi empresa ha dado siempre resultados positivos, asi que me he limitado a llevar estas ganacias a la reserva legal y a la voluntaria. Pues este año pasado dio perdidas, que ahora tengo en la cuenta 121. ¿que puedo hacer con ellas?
Otra cosa que que tampoco tengo muy clara es que las cantidades de perdidas antes y despues de impuestos son diferentes, ¿con cual tengo que actuar? ¿cual es la que debo utilizar en la memoria?
Gracias

Si al año siguiente tuvieras beneficios, se destinarían a cubrir los resultados negativos de ejercicios anterios, es decir, si vas teniendo pérdidas irás acumulando saldo en la 121 hasta que puedas ir dando de baja a través de la 129 por la distribución de beneficios en ejercicios posteriores.
En la memoria debe figurar el beneficio despues de impuestos.

¿podría en algun caso cubrirse la pérdida con reservas de ejercicios anteriores?
saludos

HOLA YO ESTOY EN TU CASO PERO AL CONTRARIO. ME EXPLICO:
EN EJERCICIOS ANTERIORES MI EMPRESA DIO PERDIDA PERO ESTE AÑO HA DADO BENEFICIO. MI PROBLEMA ES QUE NO HE COMPENSADO PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL REPARTO DE Bº. LO HE DISTRIBUIDO A RESERVA LEGAL Y A RESERVA VOLUNTARIA.
Y AHORA NO SE COMO PUEDO RESOLVER EL TEMA.
ME PODEIS AYUDAR.
GRACIAS

Fácil, rehaz el I. Sociedades (supongo que te refieres al 2007) y pon las cantidades correctas, como sólo afecta a la compensación de pérdidas, aunque sea para que te devuelvan no creo que tengas problemas.

De todas maneras yo me pasaría por la agencia tributaria que te corresponda y explícales el caso, ellos te dirán la mejor forma para rectificar.

Si las cosas estan claras Hacienda no suele comportarse como un ogro, otro caso es si no lo están.

HOLA BUENOS DIAS,
LA VERDAD ES QUE NO TIENEN QUE DEVOLVER NADA PORQUE HA HABIDO BASE IMPONIBLE NEGATIVA PROVOCADAS POR UN LEASING.
AUNQUE HA DADO BENEFICIO. MI EQUIVOCACION HA SIDO AL PONER EN EL MOD.201 Y CONTABILIZACION EL REPARTO DE ESE BENEFICIO.
10%LEGAR Y RESTO A VOLUNTARIA CUANDO EN EJERCIOS ANTERIORES AL 2007 HABIA UNA PERDIDAS A COMPENSAR.
NO SE HE ME HE EXPLICADO BIEN.!!!!