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AJUSTE CONTABLE

NECESITO HACER DOS AJUSTES Y NO SE A QUE CUENTA LLEVARLO:

1- LA CTA.465 TIENE UNA APERTURA AL HABER POR UN IMPORTE CUANDO SU PAGO SE HABIA REALIZADO EN DICIEMBRE DEL 2007.

2- EL SALDO DE APERTURA EN UNA CTA. DE PROVEEDORES REFLEJA EN SU IMPORTE EL INGRESO DE UN ABONO CUANDO TANTO LA FRA. COMO SU INGRESO CORRESPONDIENTE SON DE ESTE EJERCICIO.

ESPERO RESPUESTA. CORDIALES SALUDOS

En primer lugar, habrá que ver esos saldos de apertura, provenientes del ejercicio anterior, como se han formado. Una vez conocida su causa, procederá efectur un contraasiento (como solución simplista), o bién, algún otro tipo de regularización, o en último caso, haciendondolos pasar por la cuenta 113.

Pero, antes, hay que conocer su causa en origen

Saludos.