Hola a todos, en una empresa prestadora de servicios, cobramos estos siempre por adelantado, ya que no se inicia el trabajo si no se ha cobrado el 100% de lo presupuestado.
Esto hace, que realmente mis ventas son la prestación de los servicios y no los cobros que tengo en el ejercicio.
De cara a contabilizar, tengo dos opciones.
Enviar el importe cobrado a la cuenta de Anticipos de Cliente, e ir metiendo asientos a ventas conforme vaya prestando el servicio.
O contabilizar el total como ingreso a distribuir en varios ejercicios.
Esta última opción, me la planteo ya que este año, a nivel de caja he generado CF>0, sin embargo no he prestado los servicios suficientes para dar ganancias, por lo que me queda un PyG negativo.